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Auditorías de Cumplimiento - Informes de seguimiento normativo
Informe de la Auditoría de Cumplimiento Evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2025
Informe de la Auditoría de Cumplimiento “Evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2025”
informe-de-auditoria-de-evaluacion-del-control-interno-contable-vigencia-2025.pdf
Informe Final de Auditoría de Cumplimiento “Seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto del IV trimestre 2025 y resultados acumulados para la vigencia 2025 de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca
Informe Final de Auditoría de Cumplimiento “Seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto del IV trimestre 2025 y resultados acumulados para la vigencia 2025 de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
informe-de-auditoria-de-austeridad-del-gasto-iv-2025.pdf
Certificado Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2025
Certificado Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2025
certificado_evci_chip_envio-oportuno.pdf
Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Evaluación a la Gestión Institucional- Evaluación por Dependencias- Plan de Acción 2025 de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca
Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Evaluación a la Gestión Institucional- Evaluación por Dependencias- Plan de Acción 2025 de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca
informe-final-de-la-auditoria-de-cumplimiento-"evaluacion-a-la-gestion-institucionalevaluacion-por-dependencias--plan-de-accion-2025".pdf
Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca - Segundo Semestre de 2025
Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca - Segundo Semestre de 2025
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-de-la-evaluacion-independiente-al-sistema-de-control-interno-de-la-region-metropolitana-b.pdf
Informe de Seguimiento de los Planes de mejoramiento CGR – SIRECI
Informe de Auditoría de Cumplimiento denominada “Informe de Seguimiento de los Planes de mejoramiento CGR – SIRECI"
informe-de-seguimiento-de-los-planes-de-mejoramiento-cgr---sireci.pdf
Informe de Auditoría de Cumplimiento denominada “Seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto del III trimestre y resultados acumulados para la vigencia 2025”
Informe de Auditoría de Cumplimiento denominada “Seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto del III trimestre y resultados acumulados para la vigencia 2025”
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-de-austeridad-del-gasto-iii-trimestre-2025.pdf
Informe de Auditoría de Cumplimiento denominada "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente"- Rendición de Cuentas 2025
Informe de Auditoría de Cumplimiento denominada "Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente"- Rendición de Cuentas 2025
informe-final-de-auditoria_rendicion-de-cuentas-vigencia-2025.pdf
Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Implementación de la Política Gobierno Digital – Componente de Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales en la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Implementación de la Política Gobierno Digital – Componente de Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales en la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-a-la-implementacion-de-la-politica-de--gobierno-digital.pdf
Informe de auditoría de cumplimiento denominada “Manejo de los bienes, activos e inventarios”
Informe de auditoría de cumplimiento denominada “Manejo de los bienes, activos e inventarios”
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-denominada-manejo-de-los-bienes-activos-e-inventarios.pdf
Informe final de la auditoría interna de cumplimiento denominada "Seguimiento a la Gestión Disciplinaria en la Región Metropolitana Bogotá –Cundinamarca"
Informe final de la auditoría interna de cumplimiento denominada "Seguimiento a la Gestión Disciplinaria en la Región Metropolitana Bogotá –Cundinamarca".
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-del-seguimiento-a-la-gestion-disciplinaria.pdf
Informe final de auditoría de cumplimiento denominada "Evaluación al Proceso de Gestión Contractual en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca"
Informe final de auditoría de cumplimiento denominada "Evaluación al Proceso de Gestión Contractual en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca"
informe-de-auditoria-de-cumplimiento-de-la-evaluacion-a-la-gestion-contractual.pdfLiderazgo Estratégico
Informe de seguimiento denominado “Reporte relacionado con el estado de los planes de mejoramiento asociados con los hallazgos de la Entidad” con corte a 31 de enero de 2026
Informe de seguimiento denominado “Reporte relacionado con el estado de los planes de mejoramiento asociados con los hallazgos de la Entidad” con corte a 31 de enero de 2026.
informe-de-seguimiento-relacionado-con-el-estado-de-los-planesde-mejoramiento-institucionales.pdfRol enfoque hacia la prevención
Rol Enfoque hacia la prevención/Seguimiento al Comité de Conciliación de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca
Rol Enfoque hacia la prevención/Seguimiento al Comité de Conciliación de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca
rol-enfoque-hacia-la-prevencion---seguimiento-al-comite-de-conciliacion-de-la-region-metropolitana.pdfAuditorías de Gestión
Informe de auditoría de gestión "Verificación al funcionamiento de las cajas menores con cargo al presupuesto asignado a la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca"
Informe de auditoría de gestión "Verificación al funcionamiento de las cajas menores con cargo al presupuesto asignado a la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca"
informe-de-auditoria-de-gestion-de-la-verificacion-al-funcionamiento-de-las-cajas-menores.pdf